审计报告最新视觉报道_完整的财务审计报告(2024年12月全程跟踪)
专项审计报告的七大类型,你知道吗? 专项审计报告是审计师对被审计单位某一特定方面的财务状况和经营成果进行深入分析和评价的工具。以下是一些常见的专项审计报告类型: 1️⃣ 高新技术企业认定审计:针对申请高新技术企业认定的企业,对其研发投入、技术创新能力等方面进行审核,以确认其是否符合高新技术企业的认定标准。 2️⃣ 经济责任审计:主要评估企业或政府部门在特定经济活动中的经济责任履行情况,包括投资决策、资金运用、项目效益等方面的审查。 3️⃣ 清算审计:在企业破产、解散或合并等情况下,对其资产、负债和所有者权益进行全面清查和核实,以确定企业的清算价值和分配方案。 4️⃣ 离任审计:对离任的企业高管或政府部门负责人进行审计,评估其在任职期间的经济责任履行情况,以确保交接工作的顺利进行。 5️⃣ 司法审计:在涉及法律纠纷或诉讼的情况下,对特定事项或款项进行审计,以提供法律证据或支持。 6️⃣ 工程预决算审计:对工程项目的预算和决算进行审计,确保工程资金的合理使用和项目的经济效益。 7️⃣ 专项资金审计:针对政府或企业设立的专项资金进行审计,以确保资金使用的合规性和效益性。 此外,还有双软认证审计、软件企业专项审计、企业内部审计、经费支出审计和年检审计等多种类型。这些报告的种类繁多,但共同点在于它们都是对被审计单位某一特定方面的财务状况和经营成果进行深入分析和评价的工具。
专项审计与一般审计的区别详解 ### 专项审计基本情况介绍 内容:专项审计是审计人员受委托方的委托,对被审计单位进行特定事项或业务进行审核。主要包括离任审计、清算审计、贷款审计、改制审计、司法鉴定审计、财产转移审计、高新技术企业认定审计等。 审计范围:与常规的财务报表审计不同,专项审计更专注于被审计单位的某一特定方面或业务。常规的财务报表审计覆盖面广,但不够深入。专项审计则更加专业和深入,从内部控制到具体操作都会涉及,通常还会制定详细的审计方法。 审计作用:由于专项审计的详细性和具体性,能够深入了解每个业务细节的内部控制情况。审计人员可以根据专项审计结果提出针对性的建议和控制措施。 审计结果:专项审计的结果有助于管理层更深入地了解业务开展情况和内控质量。 审计报告格式:与常规的财务报表审计不同,专项审计没有固定的报告格式。 专项审计中的通用流程 ️ 制定详细的审计方案:根据委托方的委托目的,制定详细的审计方案(通常由委托方提供)。 设计具体审计程序:审计人员根据方案中的目的与要求,设计具体的审计程序,如: 获取组织架构:了解被审计单位的组织架构,对相关业务部门进行访谈,获取业务流程信息。 准备资料清单:根据方案及访谈了解到的信息,准备详细的资料清单。 查看业务系统:通过访谈了解到被审计单位使用某个系统进行采购,审计人员可以实地查看该系统的操作流程和内控情况。 核实内控情况:根据获取的资料及了解的业务流程,核实被审计单位的相关内控是否健全、内控制定是否合理、实际执行是否符合内控制度要求。 形成汇报材料:在审计过程中发现的问题,形成汇报材料,向委托方汇报。 提交审计成果:根据委托方要求,以审计报告或取证单等形式提交审计成果。
从广东的审计报告,看看广东经济的问题[doge]路口大爷聊宏观的微博视频
实名举报“内蒙古顺信会计师事务所”违法出具审计报告,内蒙古财政厅已经受理。 该事务所出具的6份《审计报告》,包头中院作为李瑞峰定罪量刑的依据判处李瑞峰无期徒刑。 我们有充分理由相信该事务所出具的6份报告,注册会计师签名不是本人签名,是事务所以外人员冒名顶替签名。 ...
审计新手必看:完整审计流程详解 今天给大家分享一下审计项目的完整流程,希望对审计新手们有所帮助。 预审前的沟通 首先,我们需要与客户进行沟通,了解他们这一年有没有特别的事项或变化。比如,客户对审计服务有没有额外要求?是否只需要财务审计报告,还是需要内控审计?了解这些后,我们可以估算审计成本,并与客户沟通审计费用。这一步通常由项目经理来完成。 接下来,准备好资料清单,发给客户。 预审阶段 ⊥詢审之前,需要预定好酒店、车票、机票等费用,这些通常由客户或公司承担。预审阶段需要做的底稿主要分为两部分: 流程底稿:包括销售收款流程、采购付款流程、关账流程、费用报销流程等。了解这些流程的变化,并记录下来。然后抽取一些凭证进行扫描,做成自己的底稿。 科目底稿:如货币资金、应收账款、收入成本等。记录数据的组成、变化原因等,并查找银行回单、产权证书、合同等证据。 年末盘点 报悦有存货,通常在12月31日前后进行盘点。先与客户沟通盘点时间,然后到现场进行监盘,通常是抽查50个项目进行计数。 年审阶段 年审与预审类似,提前沟通好时间并发送资料清单。年审的流程底稿在预审的基础上进行更新,工作量较少。每个科目的底稿也要做,主要是核对客户做得对不对,不对的话要进行调整。 变动大或异常的情况要问客户原因,并做好记录。审计备忘录要详细记录重大审计事项、审计程序及每个科目变动的原因等。 出具审计报告 财务报表及其附注需要给客户核对。这两个部分很简洁,只看数字看不出来什么问题,所以需要结合审计备忘录来看。经过多轮审核和修改后,如果没有问题,就可以出具审计报告了。 给审计新人的建议 ኦ握Excel:审计中常用的Excel功能包括VLOOKUP、字符串裁切、分列、筛选和排序,最好还能掌握条件格式和数据透视表。 备考CPA:审计基本上一年一升,三年到项目经理。因此,需要在三年内规划好CPA备考计划。如果觉得在职备考难度大,可以考虑参加一些培训课程。 希望这些信息对大家有所帮助!
「依然CPA超话」本题答案:错误。 解析:审计的最终产品是审计报告,不包括财务报表。
审计之困:注册会计师在利益博弈中的挑战与责任 在公众的眼中,注册会计师常常被看作是维护经济秩序的“经济警察”,然而现实中他们却常常处于一个微妙的境地。注册会计师的职责在于调整整体利益与个体利益之间的冲突,他们虽是服务提供方,却承载着法律赋予的维护公众利益的重任,这造就了一种看似矛盾的局面——“吃甲方的饭,砸人家的锅”。 企业往往因为外部压力而非自发需求寻求审计服务,期望得到的是低成本、高效率、简化流程的审计报告,这种需求与注册会计师的职业标准之间存在显著差异。在上市公司这一社会利益的交汇点,财务数据有时是多方博弈的结果,要求注册会计师确认其真实性和完整性无疑是一项艰巨的任务。 注册会计师在财税问题上并非拥有绝对权威的“财税王”,他们的判断和决策常常处于模糊地带,需要在复杂的现实环境中寻找立足点。他们的工作不仅是技术性的,更充满了艺术性和不确定性。 审计报告的天生属性使其成为可能的责任“背锅者”,涉及众多数字游戏和职业判断。企业经营风险的存在,自然会引发审计风险,注册会计师的工作容易受到外界的质疑和不满。 以中国中期投资股份有限公司不服深圳证券交易所作出的股票终止上市决定的案例为例,公司对审计机构出具的无法表示意见的审计报告提出质疑,并认为审计机构违反了会计准则。公司股东大会否决了原审计报告,并向法院和审计机构主管部门申请撤销。此外,公司还重新聘请了审计机构,出具了无保留意见的审计报告,以此来纠正原审计报告的错误。 然而,根据《中华人民共和国注册会计师法》,注册会计师依法出具的审计报告具有证明效力。即便申请人提出了股东大会不认可、诉讼、投诉和重新出具审计报告等情况,这些都不是否定原审计报告法律效力的法定理由。最终,上诉复核委员会维持了深交所的原决定,认为其事实清楚,依据充分。 这一案例凸显了注册会计师在执行职责时所面临的挑战和责任。他们需要在维护公众利益和满足客户需求之间找到平衡点,同时保持职业判断的独立性和准确性。注册会计师的工作不仅是对数字的审计,更是对职业道德和法律责任的坚守。在利益博弈中,注册会计师的决策和行为将直接影响到企业的命运和市场的公正性。 #职场干货#
CPA审计备考全攻略:从零到报告 ️ 审计全流程概览 审计的每一个章节都是整个审计流程的一部分。从初步业务活动开始,直到出具审计报告结束。以下是审计的流程图: 初步业务活动(签约) 审计计划(总体审计策略、具体审计程序) 风险评估(报表层、认定层) 风险应对(总体措施、具体程序) 完成审计工作(证据、底稿) 出具审计报告(最终产品) ⚠️ 注意事项: 审计计划和风险评估是动态调整的过程,贯穿整个审计过程。 学习顺序与第一章的重要性 按照教材顺序学习审计章节,从第一章到最后一章,就是审计的实操流程。第一章“初步业务活动”是审计的起点,每年分数占比高达7分以上,其中“认定”是必考的重点。 审计题型解析 客观题 审计中的一些知识点需要仔细推敲,如“应当”与“可以”的区别。“应当”表示注册会计师必须做,“可以”则表示可做可不做(但要注意是否有前提)。每个选项都要分析清楚,无论是否正确。 主观题 主观题需要平时做题时总结和记忆一些“套路”表达,如“如何进行存货监盘”或“如何应对关联方交易”。做题时要结合题干,表达规范,答在题眼上,才能得高分。最后一道大综合题通常涉及销售、采购、存货、资金等被审计单位的经营活动中如何进行“风险识别→风险评估→风险应对”。 通过以上方法,你可以更好地备考CPA审计,顺利通过考试!
CPA《审计》备考攻略:从零到高分 大家好,今天我想和大家聊聊如何备考CPA的《审计》科目。之前我分享过一些笼统的备考建议,但这次我会更具体地讲解每个部分的备考要点。 一、重要考点 审计概述(11-14小时):这一部分主要讲解审计的保证程度、要素、认定与具体审计目标,以及审计风险。 审计证据(12.5-15小时):包括审计证据的充分性和适当性、审计程序的种类、函证和分析程序。 审计抽样方法(17.5-21小时):涉及审计抽样的相关概念、影响样本规模的因素,以及在控制测试和细节测试中的应用。 风险评估(12.5-15小时):包括项目组内部的讨论、了解内部控制、控制环境、整体层面控制与业务流程层面控制、穿行测试、特别风险,以及通过实质性程序无法应对的重大错报风险。 其他特殊项目的审计(12.5-15小时):如审计会计估计、关联方的审计、持续经营假设,以及首次接受委托时对期初余额的审计。 审计报告(12.5-15小时):包括在审计报告中沟通关键审计事项、非无保留意见的类型、强调事项段与其他事项段、比较信息,以及注册会计师对其他信息的责任。 会计师事务所业务质量管理(7.5-9小时):涉及对业务质量承担的领导责任、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受和保持、业务执行,以及监控。 审计业务对独立性的要求(19-22小时):包括网络与网络事务所、经济利益、货款和担保以及商业关系、家庭和私人关系,与审计客户发生人员交流,与审计客户长期存在业务关系,为审计客户提供非鉴证服务,以及收费等问题。 二、备考规划 入门阶段(4-6月):听网课+做题 用斯尔99记和金鑫松老师的网课进行基础知识点学习。听课的时候留意老师讲的重要考点,不想再总结笔记的可以在99记上记得清楚一点。每天学几节内容就把上面的课后训练做了,要及时复习才有用。 巩固阶段(7-8月):重要考点强化+持续刷题复习 用钟子琪会计提分课进行提高,先刷一遍精讲部分,把重点章节再学一遍,既是拔高又是复习。提分课上的题是根据考点总结出来的,所以一定要做并且听解析,知识点理解透彻才更好掌握做题方法。 冲刺阶段(9-10月):总复习背诵+真题卷全真模拟 前期如果自己总结了笔记,直接背就行了。如果没总结,就根据99记或者打印提分课老师的讲义跟着背。提分课上有历年真题卷,做的时候就当成考试进行。 今天的分享就到这里吧!希望大家继续加油备考,早日拿到心仪的证书!ꀀ
中基协私募基金财务信息报送提示 国庆节后,部分私募管理人收到了来自中基协的温馨提示,提醒他们关注私募基金财务信息的报送工作。根据提示内容,中基协对2021年度私募基金财务监测报告数据进行了排查,发现了一些可能存在的问题。以下是一些需要关注的事项: 未上传审计报告附件 审计意见类型为非标准无保留 芨与负债和所有者权益之和不相等 ኢ资产总额”金额为0 𘊢资产总额”明细项加总与合计数不一致 “公司型私募基金资本”明细表与主表金额不一致 ⊢特别分配收益或附带收益”明细表内部金额不勾稽 “递延所得税资产/负债净额”明细表与主表金额不一致 所有者权益项目主表填报不合理 针对这些信息填报问题,如果是私募管理人填报错误,需要在2022年10月31日前在AMBERS系统-产品备案-产品年度财务监测报告页面提交重报申请,并完成信息更新。如果不存在提示信息中的相关问题,可以忽略。后续协会将根据更新后的财务信息进行相应处理。 此次中基协的信息排查是针对私募基金上年度的财务监测报告。由于目前只有股权基金、创投基金需要报送,因此收到上述温馨提示的应仅限于私募股权、创业投资基金管理人。建议各位私募小伙伴留意查看AMBERS系统站内信、邮件等通知,及时处理。 此外,还有部分私募管理人收到了关于做好私募基金管理人财务信息报送工作的温馨提示。根据中基协的温馨提示,经协会系统数据排查发现,私募管理人在前期填报的2021年度经审计的财务报告可能存在以下问题: 未上传审计报告附件 审计意见类型为非标准无保留 芤𘎤𘊥𐦍𘦯,资产负债表数据一致、利润表数据一致 与上年数据相比,资产负债表数据一致、利润表数据不一致 与上年数据相比,资产负债表数据不一致、利润表数据一致 “资产总额”金额为0 𘊢利润总额”明细项加总与合计数不一样 𐊢其他权益工具投资”明细项加总与合计数不一致 请各位私募管理人根据提示内容,及时检查并更新相关信息,确保数据的准确性。
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